一、2016年市残联部门“三公”经费预算情况
2016年:“三公”经费预算安排共计45.1万元,其中公务接待费19.5万元,公务用车运行维护费25.6万元。
二、较上年增减情况及具体原因
2015年“三公”经费共计53.1万元,其中公务接待费24.5万元,公务车运行维护费28.6万元,2016年“三公”经费比2015年减少8万元,减少15%。其中公务接待费减少5万元,公务车运行维护费减少3万元。
主要是厉行节约、严禁铺张浪费,压缩公务接待次数和规模;公务车运行费用下降主要是油价下降,提倡绿色通行,近距离办公事尽量步行、骑公共自行车、坐公交车等。
附件6:2016年部门“三公”经费预算报表(部门用).xls
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